一、部门主要职责
1、贯彻落实党和国家的法律、法规、规章、政策和区委、区政府的决定、命令、指示,完成区政府部署的各项任务,做好辖区内行政事务管理工作。2、负责本辖区的城市管理工作,落实各项市容环境卫生、园林绿化管理、物业管理里、爱国卫生和环境保护工作。3、负责制定社区建设工作规划,积极做好社会保障工作。做好辖区拥军优属、社会救济、殡葬改革、残疾人保障等工作。4、负责制定辖区科技、教育、文化、卫生、人口与计划生育和体育发展规划的组织实施工作。5、做好辖区抢险救灾、安全生产检查、公共事件应急处置,协同有关部门做好食品安全、交通安全、消防安全监管等工作。6、负责制定社会治安综合治理规划并组织实施。治理危害国家安全和社会治安的各种行为,防范处理工作。7、负责辖区国防动员和公民服兵役工作。8、指导社区居委会建设,负责社区管理与服务。协助开展居委会的选举工作,充分发挥群众自治组织作用;健全社区服务设施,组织社区志愿者队伍,发展社会服务事业,开展便民利民服务。9、指导区域经济发展,提供全方位服务,创造良好的发展环境。10、协调人大代表、政协委员在社区的活动;做好民族宗教和侨台事务工作。11、行使街道综合管理相关的法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权,并实施与之相关的行政强制措施。12、承办区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
双新街道办事处内设9个职能科室;下辖4个预算单位。行政编制30名,实有25名;事业编制42名,实有36名;参照公务员管理事业编制25名,实有7名。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算4341.5万元,与2020年预算相比减少132.62万元。其中,本年收入合计4331万元,与2020年预算相比减少143.12万元,包括一般公共预算拨款收入4331万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元;上年结转结余10.5万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算4341.5万元,与2020年预算相比减少132.62万元,其中:
一般公共服务支出科目支出1744.9万元,主要用于在编干部工资、津贴补贴、补充公积金、其他社会保障缴费及日常公用经费等支出;
文化旅游体育与传媒科目支出26.5万元,主要用于基层公共文化服务体系建设支出;
社会保障和就业支出科目支出2345.8万元,主要用于街道包干业务费支出、在职人员养老保险缴费支出、低保残疾人补助支出、社区运行经费支出、服务群众专项经费支出;
卫生健康支出科目支出98.4万元,主要用于在编干部基本医疗保险支出、独生子女奖励支出、急救站点运维经费;
住房保障支出科目支出65.35万元,主要用于在编干部住房公积金支出;
灾害防治及应急管理支出25万元,主要用于第一次全国自然灾害综合风险复查资金。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2021年安排机关运行经费预算271.6万元,包括办公费4.4万元、印刷费2.9万元、水费5.4万元、电费15.9万元、邮电费12.9万元、取暖费40万元、物业管理费126万元、差旅费5万元、工会经费12.8万元、福利费19.8万元、其他交通费用26.5万元。
(二)政府采购情况
本部门2021年安排政府采购预算1295万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出500万元、政府采购服务支出995万元。主要项目是:环卫一体化项目880万元,公厕运行维护项目115万元,文化中心建设项目300万元。
(三)国有资产占用情况
截至2020年7月底,本部门各单位共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要包括执法检查充电电瓶车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2021年,本部门实行绩效目标管理的项目40个,涉及预算金额 2272.7万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
1.本部门“2021年政府性基金预算经费支出情况表为空表”。
附件:
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附件1.2021年部门公开-双新街.xls
附件2.项目绩效目标表(2021-02-03)--双新1.xls |